乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会
2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
受区委、管委会(区人民政府)委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进片区和谐发展;拟订并组织实施片区发展规划;聚集维护和服务群众,提出夯实基层基础工作的建议和措施;统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务;对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。
1、负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作;负责宣传党的各项方针、政策;负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作;负责党风廉政建设工作;负责精神文明建设工作;承担人大工作委员会日常工作;负责政协委员的联络工作;负责团委、工会、妇联等群团组织的日常工作。
2、负责文秘、档案、保密、翻译、财务、综合协调、后勤保障等工作;拟定片区发展规划、工作计划和措施办法并组织实施;负责制定片区各项工作制度并监督落实;负责片区机关效能建设及绩效考核;负责社区考核;负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作;做好人武工作;负责行政综合执法工作的规划、管理协调和监督工作;负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度;负责联系协调管委会(区人民政府)相关行政部门派驻片区执法人员以及片区执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。
3、负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作;负责“访惠聚”驻社区工作;负责辖区社团组织的培育、发展和管理;负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作;负责指导社区升国旗、市民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实,并不断拓展教育服务群众的形式和载体。
4、负责经济发展、民政、教育、科技、文化体育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作;协助管委会(区人民政府)制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施;履行统计职责;负责片区市容和环境卫生管理工作;组织开展环境卫生整治工作;协助做好生态环保相关工作。
5、指导辖区单位建立并落实重大传染病和突发公共卫生事件早预警、早报告制度,组织开展疫情防护、应急演练和应急处置工作;组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作,推进全民参与、群防群治;组织开展公共卫生、防疫知识宣传培训,督促落实各项公共卫生政策;负责辖区预防接种、计划生育、妇幼保健、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。
6、负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、群众信访、网格化管理、安全生产、应急管理、统战等工作;负责做好矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作;负责流动人口和出租房屋管理工作,管理指导基层网格员队伍等。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会2020年度,实有人数139人,其中:在职人员139人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会部门决算包括:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位,下设8个科室,分别是:党政办公室、协调指导科、行政社会事务执法管理服务中心、综治信访中心、城区管理服务中心、流动人口出租房屋管理中心、市场管理服务中心和社区。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入3,983.07万元,与上年相比,减少1,510.06万元,降低27.49%,主要原因是:提高管理水平,压缩支出。本年支出4,032.20万元,与上年相比,减少1,483.27万元,降低26.89%,主要原因是:提高管理水平,压缩支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入3,983.07万元,其中:财政拨款收入3,982.12万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.96万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出4,032.20万元,其中:基本支出2,939.71万元,占72.91%;项目支出1,092.49万元,占27.09%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3,982.12万元,与上年相比,减少1,509.96万元,降低27.49%,主要原因是:提高管理水平,压缩支出。财政拨款支出4,007.83万元,与上年相比,减少1,507.64万元,降低27.33%,主要原因是:提高管理水平,压缩支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,960.99万元,决算数3,982.12万元,预决算差异率-33.20%,主要原因是:本年因疫情影响,减少办公经费。财政拨款支出年初预算数5,960.99万元,决算数4,007.83万元,预决算差异率-32.77%,主要原因是:本年因疫情影响,减少办公经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,007.83万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010301行政运行2,289.88万元;
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.52万元;
2013202一般行政管理事务0.30万元;
2049901其他公共安全支出1,079.74万元;
2070199其他文化和旅游支出0.21万元;
2080208基层政权建设和社区治理422.12万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.69万元;
2100101行政运行1.26万元;
2100799其他计划生育事务支出12.12万元;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,915.34万元,其中:
人员经费2,752.30万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费163.04万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元,比上年增加1.13万元,增长35.53%,主要原因是受疫情影响公务用车购置及运行维护费支出增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出4.31万元,占100.00%,比上年增加1.13万元,增长35.53%,主要原因是受疫情影响车辆使用增加造成维护费增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量20辆。
公务接待费0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“因公出国(境)”经费预算;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务用车购置”经费预算;公务用车运行费预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会单位机关运行经费支出163.04万元,比上年减少211.30万元,降低56.45%,主要原因是调高管理质量,压缩支出。
(二)政府采购情况
2020年度政府采购支出总额4.92万元,其中:政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额4.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.92万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(三)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,单位共有房屋6,662.75(平方米),价值1,682.01万元。车辆20辆,价值175.43万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理的工作要求,南纬路片区管委会2020年度开展预算绩效评价项目9个,共涉及资金1092.5万元。预算绩效管理取得的成效:一是加强预算绩效管理,进一步提高了预算管理水平,提高财政资金经济性、效率性、效益性;二是加强预算绩效管理,提高财政资金使用效率,实现财政资金对产出、产能的高效化。发现的问题及原因:一是绩效管理制度不健全;二是人员专业化程度不高。下一步改进措施:一是处理好财政所与其他部门的关系,统一思想,提高认识,强化绩效管理观念,形成共识;二是各司其职,密切协作,按照“谁支出、谁填报、谁负责”的原则编制财政预算绩效评价自评表和评价报告;三要加快建立制度体系、绩效管理指标体系,逐步实现绩效管理和预算管理的有机融合;四是选择重点领域、重点项目进行绩效评价,不断拓展绩效评价结果的应用范围,推动全面实施绩效管理不断深入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
便民服务中心运行费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
107.92 |
75.71 |
75.71 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
107.92 |
75.71 |
75.71 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
便民服务站数量 |
=16个 |
16个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
按照季度及时申请经费 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤75.71万元 |
75.71万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区治安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
非在编人员补贴(公岗) |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
79.20 |
94.62 |
94.62 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
79.20 |
94.62 |
94.62 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
人员数量 |
=47人 |
47人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤94.62万元 |
94.62万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区汉安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
管委会工作经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
100.00 |
51.52 |
51.52 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
100.00 |
51.52 |
51.52 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:科室数量(跟踪目标值:=8个,实际值:8个) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
科室数量 |
=8个 |
8个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
社区个数 |
=11个 |
11个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤51.52万元 |
51.52万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区汉安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
楼栋长津贴 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
39.98 |
19.69 |
19.69 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
39.98 |
19.69 |
19.69 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:社区个数(跟踪目标值:=11个,实际值:11个) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
=11个 |
11个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
楼栋长人数 |
=315人 |
315人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤19.69万元 |
19.69万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区汉安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
南纬路片区队员伙食补助 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
139.00 |
104.24 |
104.24 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
139.00 |
104.24 |
104.24 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:社区个数(跟踪目标值:=11个,实际值:11个) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
=11个 |
11个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
工作人数 |
=297人 |
297人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤104.24万元 |
104.24万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区汉安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目名称 |
南纬路片区社区经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
525.00 |
151.50 |
151.50 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
525.00 |
151.50 |
151.50 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
社区个数 |
=11个 |
11个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤151.5万元 |
151.5万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区汉安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
四老人员补贴 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
全面落实自治区党委、市委、区委有关维护工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, |
已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金(补助)发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
补贴单位(企业)个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤0.3万元 |
0.3万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,加强基层队伍,更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
非在编工资 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
1,385.00 |
573.37 |
573.37 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
1,385.00 |
573.37 |
573.37 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:便民服务站数量(跟踪目标值:=16个,实际值:16个) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
便民服务站数量 |
=16个 |
16个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
人员数量 |
=330人 |
330人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤573.37万元 |
573.37万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区汉安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
(2020年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
非在编人员工资 |
|||||||||||||
主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)南纬路片区管理委员会 |
||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
(万元) |
年度资金总额 |
220.00 |
21.55 |
21.55 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
220.00 |
21.55 |
21.55 |
— |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
坚持阳光运作,采取多种方式定期公开专项经费的管理和使用情况,加强社区民主监督,实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。 |
已完成的指标:便民服务站数量(跟踪目标值:=16个,实际值:16个) |
|||||||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
便民服务站数量 |
=16个 |
16个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
人员数量 |
=114人 |
114人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
质量指标 |
资金(补助)到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
资金(补助)发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
时效指标 |
资金(补助)按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤21.55万元 |
21.55万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
持续维护辖区汉安,服务辖区群众 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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