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乌鲁木齐国家高新区(新市区)

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乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会2020年度部门决算公开说明

来源:区财政局 发布时间:2021-09-20 浏览次数: 【字体:

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

2020年度部门决算公开说明


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.受区委、管委会(区人民政府)委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进街道和谐发展。

2.拟订片区管委会发展规划,提出强化“两个机制”、夯实基层基础工作抓好基层党组织建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,实施党对本行政区域社会发展和经济活动的领导、决策,促进党风廉政建设;组织开展思想政治教育;负责辖区的精神文明建设,提高全民素质。

3.统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,管理街道经济工作,组织、督促街道经济组织的生产、经营和发展;协助开展税收征管工作;向辖区内的机关、团体、企、事业单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,并进行协商,指导督促、检查和考核。为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务。

4.对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会2020年度,实有人数66人,其中:在职人员66人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会部门决算包括:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会决算。单位无下属预算单位,下设4个科室,分别是:党政办公室(宣传文化科)、综治信访中心和行政社会事务执法管理服务中心、防疫办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,900.07万元,与上年相比,减少1,078.99万元,降低36.22%,主要原因是:因疫情影响部分项目未开展,收入减少。本年支出1,876.96万元,与上年相比,减少1,116.75万元,降低37.30%,主要原因是:因疫情影响部分项目未开展,支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,900.07万元,其中:财政拨款收入1,873.74万元,占98.61%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入26.33万元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,876.96万元,其中:基本支出1,385.30万元,占73.81%;项目支出491.66万元,占26.19%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,873.74万元,与上年相比,减少1,099.46万元,降低36.98%,主要原因是:因疫情影响部分项目未开展,相应收入减少。财政拨款支出1,853.94万元,与上年相比,减少1,134.40万元,降低37.96%,主要原因是:因疫情影响部分项目未开展,相应支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,181.59万元,决算数1,873.74万元,预决算差异率-41.11%,主要原因是:因疫情影响部分项目未开展,相应收入减少。财政拨款支出年初预算数3,181.59万元,决算数1,853.94万元,预决算差异率-41.73%,主要原因是:因疫情影响部分项目未开展,相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,853.94万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010108代表工作0.20万元;

2010301行政运行1,177.69万元;

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出68.19万元;

2049901其他公共安全支出343.25万元;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.10万元;

2080208基层政权建设和社区治理202.99万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,385.30万元,其中:

人员经费1,357.82万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.48万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.31万元,比上年增加4.31万元,增长100.00%,主要原因是本年公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出4.31万元,占100.00%,比上年增加4.31万元,增长100.00%,主要原因是因疫情影响车辆维护费增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.31万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“因公出国(境)”经费预算;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务用车购置”经费预算;公务用车运行费预算数4.31万元,决算数4.31万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:严格按照财政要求执行,对比无差异;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无此项支出。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比,减少15.00万元,降低100.00%,主要原因是:本年无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会单位机关运行经费支出 27.48万元,比上年增加5.03万元,增长22.41%,主要原因是疫情影响机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0.00(平方米),价值0.00万元。车辆6辆,价值35.53万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目13个,共涉及资金491.66万元。预算绩效管理取得的成效:一是保证社区、便民服务站工作正常有序开展,有效改善居民生活环境;二是辖区百姓安居乐业促进社会和谐。三是.预算执行控制不严格,缺少带着问题去评价的意识。发现的问题及原因:一是报账员流动性大,业务素质不强,核销账务不及时;二是资产管理意识薄弱,固定资产管理制度不完善。下一步改进措施:一是加强财务管理,严格财务审核流程;二是增强资产管理意识、加强固定资产管理。三是加强对绩效监控工作重要性的宣传,有效引导各部门人员了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用,共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

八一座谈会经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.10

0.10

0.10

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.00

0.00

0.00

上年结转资金

0.10

0.10

0.10

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤0.1万元,实际值:0.1万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤0.1万元

0.1万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

便民服务站运行经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

80.94

72.36

72.36

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

80.94

72.36

72.36

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障便民服务站日常运行的水费、电费、日常用品等

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
便民服务站数量(跟踪目标值:=12个,实际值:12个)
工作完成合格率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤72.36万元,实际值:72.36万元)
持续维护辖区治安,服务辖区群众(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

便民服务站数量

=12个

12个

7.14

7.14

质量指标

工作完成合格率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤72.36万元

72.36万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

持续维护辖区治安,服务辖区群众

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

创城工作经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

7.85

7.85

7.85

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

7.85

7.85

7.85

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤7.85万元,实际值:7.85万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤7.85万元

7.85万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

访惠聚工作队住宿经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

1.19

1.19

1.19

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

1.19

1.19

1.19

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤1.19万元,实际值:1.19万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤1.19万元

1.19万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

非在编人员补助(公岗)

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

108.00

95.42

95.42

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

108.00

95.42

95.42

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好个人及家庭的后勤保障,用于发放非在编人员(公岗)补助

已完成的指标:公岗人数(跟踪目标值:=85人,实际值:85人)
覆盖社区数量(跟踪目标值:=5个,实际值:5个)
人员经费保障率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
工作完成合格率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
使用资金及时率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤95.42万元,实际值:95.42万元)
合力使用资金,实现社会长治久安(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

公岗人数

=85人

85人

7.14

7.14

覆盖社区数量

=5个

5个

7.14

7.14

质量指标

人员经费保障率

=100%

100%

7.14

7.14

工作完成合格率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

使用资金及时率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤95.42万元

95.42万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

合力使用资金,实现社会长治久安

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

非在编人员补助

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

37.85

29.39

29.39

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

37.85

29.39

29.39

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好后勤保障,用于发放非在编人员补助费

已完成的指标:人员数量(跟踪目标值:=24人,实际值:24人)
便民服务站数量(跟踪目标值:=12个,实际值:12个)
人员经费保障率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
工作完成合格率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
使用资金及时率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤29.39万元,实际值:29.39万元)
合理使用资金,实现长治久安(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

人员数量

=24人

24人

7.14

7.14

便民服务站数量

=12个

12个

7.14

7.14

质量指标

人员经费保障率

=100%

100%

7.14

7.14

工作完成合格率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

使用资金及时率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤29.39万元

29.39万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

合理使用资金,实现长治久安

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

管委会工作经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

100.00

60.34

60.34

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

100.00

60.34

60.34

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

片区维护社会大局,做好民生工作、宣传经费等

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
在职在编人数(跟踪目标值:=63人,实际值:63人)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤60.34万元,实际值:60.34万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

在职在编人数

=63人

63人

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤60.34万元

60.34万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

伙食补助资金

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

88.92

57.61

57.61

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

88.92

57.61

57.61

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于片区及社区工作人员伙食补助,保障后勤工作及时到位。

已完成的指标:社区数量(跟踪目标值:=5个,实际值:5个)
在职在编人数(跟踪目标值:=63人,实际值:63人)
人员伙食补助经费保障率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤57.61万元,实际值:57.61万元)
确保职工后期保障,工作顺利开展(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

社区数量

=5个

5个

7.14

7.14

在职在编人数

=63人

63人

7.14

7.14

质量指标

人员伙食补助经费保障率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤57.61万元

57.61万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

确保职工后期保障,工作顺利开展

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

楼栋长津贴

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

2.76

0.66

0.66

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

2.76

0.66

0.66

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

协助社区做好居民管理,发挥信息员作用

已完成的指标:社区覆盖数量(跟踪目标值:=5个,实际值:5个)
楼栋长人数(跟踪目标值:=11人,实际值:11人)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤0.66万元,实际值:0.66万元)
提高社区工作效率(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

社区覆盖数量

=5个

5个

7.14

7.14

楼栋长人数

=11人

11人

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤0.66万元

0.66万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高社区工作效率

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

区人大代表活动经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

0.20

0.20

0.20

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.20

0.20

0.20

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤0.2万元,实际值:0.2万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤0.2万元

0.2万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

区委办局拨非财政专项资金

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

23.02

23.02

23.02

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.00

0.00

0.00

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

23.02

23.02

23.02

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤23.02万元,实际值:23.02万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤23.02万元

23.02万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

社区工作经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

314.13

124.68

124.68

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

314.13

90.40

90.40

上年结转资金

0.00

34.28

34.28

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

社区维护辖区工作经费、宣传经费、开展活动经费等

已完成的指标:社区数量(跟踪目标值:=5个,实际值:5个)
辖区单位数量(跟踪目标值:=132个,实际值:132个)
工作完成合格率(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤124.68万元,实际值:124.68万元)
合理使用资金(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

社区数量

=5个

5个

7.14

7.14

辖区单位数量

=132个

132个

7.14

7.14

质量指标

工作完成合格率

≥95%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤124.68万元

124.68万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

合理使用资金

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

疫情防控经费

主管部门

实施单位

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

18.84

18.84

18.84

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

18.84

18.84

18.84

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署,严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排,内强素质,外塑形象,强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念,

已完成的指标:资金(补助)发放次数(跟踪目标值:≥4次,实际值:4次)
补贴单位(企业)个数(跟踪目标值:≥1个,实际值:1个)
资金(补助)到位率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
资金(补助)按时发放率(跟踪目标值:=100%,实际值:100%)
项目完成时限(跟踪目标值:≤12个月,实际值:12个月)
项目总成本(跟踪目标值:≤18.84万元,实际值:18.84万元)
有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。(跟踪目标值:有效,实际值:达成)
项目持续发挥效益年限(跟踪目标值:≥1年,实际值:1年)
受益对象满意度(跟踪目标值:≥95%,实际值:100%)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

资金(补助)发放次数

≥4次

4次

7.14

7.14

补贴单位(企业)个数

≥1个

1个

7.14

7.14

质量指标

资金(补助)到位率

=100%

100%

7.14

7.14

资金(补助)发放率

=100%

100%

7.14

7.14

时效指标

资金(补助)按时发放率

=100%

100%

7.14

7.14

项目完成时限

≤12个月

12个月

7.14

7.14

成本指标

项目总成本

≤18.84万元

18.84万元

7.16

7.16

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障基层工作人员的基本生活来源,改善办公环境,稳固基层队伍,更好的服务群众。

有效

达成

15

15.0

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥效益年限

≥1年

1年

15

15.0

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

100%

10

10.0

总分

100

100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)正扬路片区管理委员会2020年度部门决算公开报表.xls已下载
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